Контур ндс что это

Модуль «НДС+»

Подключите модуль Контур.НДС+ и сверяйтесь с контрагентами прямо в Контур.Экстерне. Исправляйте заранее недочеты, которые могут вызвать вопросы инспекторов, работайте с надежными поставщиками, оперативно реагируйте на запросы ФНС. Сверка позволит избежать доначисления НДС, штрафов и пеней.

Зачем сверяться с контрагентами по НДС?

С 1 января 2017 года все плательщики НДС обязаны отвечать на требования ФНС только в электронном виде. Это значит, что ФНС полностью автоматизировала всю цепочку по контролю налога: автоматически сверяет данные из книг контрагентов, выявляет ошибки и расхождения, может выставлять любое количество требований и обрабатывать пояснения к ним. Если требования о пояснениях не приходили в ходе камеральной проверки, информация о расхождениях будет храниться в системе налоговой и использоваться при назначении и проведении выездных налоговых проверок.

Возможности модуля НДС+

Сокращайте количество требований

Контур.НДС+ сверит ваши данные с данными контрагентов, покажет ошибки в декларации, нарушения контрольных соотношений, некорректное применение кодов вида операции, разногласия с контрагентами по суммам и номерам счетов-фактур и пр. Благодаря этому вы сможете отправлять декларации без ошибок и расхождений и сократить количество поступающих требований.

Следите за благонадежностью партнеров

По сделкам с неблагонадежными контрагентами ФНС может отказать в вычете по НДС. Контролируйте,чтобы среди ваших контрагентов не было однодневок, банкротов и компаний, запятнавших свою репутацию. Сервис анализирует факты из официальных источников и отправит уведомление, если с контрагентом что-то не так.

Приглашайте к сверке контрагентов

Cверяйте счета-фактуры с вашими контрагентами, которые уже загрузили свои данные в сервис. Более 200 тыс. организаций-пользователей Контур.НДС+ и Контур.Экстерна готовы свериться с вами. Клиентов других операторов можно пригласить — для этого достаточно указать их e-mail в сервисе. Для приглашенных компаний сверка с вами будет бесплатной.

Отвечайте на требования по расхождениям

Быстро обрабатывайте требования о пояснениях по расхождениям с любым количеством записей. В сервисе вы сразу видите данные контрагента и понимаете, что стало основанием для требования со стороны ФНС. Распределите задачи по требованиям между сотрудниками, а затем в несколько кликов подготовьте сводный ответ.

Источник

Контур ндс что это

Данные успешно экспортированы.

Контур ндс что это. Смотреть фото Контур ндс что это. Смотреть картинку Контур ндс что это. Картинка про Контур ндс что это. Фото Контур ндс что это

Откройте программу
1С: Бухгалтерия

Откройте файл
модуля НДС+ в 1С

Загрузите доп.листы
в модуль НДС+

Контур ндс что это. Смотреть фото Контур ндс что это. Смотреть картинку Контур ндс что это. Картинка про Контур ндс что это. Фото Контур ндс что это

Сверяйте счета-фактуры с контрагентами в режиме реального времени, а не в момент отправки отчета

Экономьте время при отправке декларации

Получайте счета-фактуры от контрагентов в 1С в момент их выставления

Контур ндс что это. Смотреть фото Контур ндс что это. Смотреть картинку Контур ндс что это. Картинка про Контур ндс что это. Фото Контур ндс что это

1. Дождитесь окончания
загрузки модуля

2. Откройте программу 1С

3. Установите файл
модуля НДС+ в 1С

Подробнее об установке и использовании плагина 1С читайте в инструкции

Вы решили не скачивать новый плагин НДС+ для программы 1С.

Напишите причину, чтобы мы сделали модуль лучше.

Мы получили ваш ответ.

Начало работы в Контур.НДС+
Контур ндс что это. Смотреть фото Контур ндс что это. Смотреть картинку Контур ндс что это. Картинка про Контур ндс что это. Фото Контур ндс что этоДля начала сверки загрузите декларации или отдельные книги.
Сервис автоматически найдет контрагентов и начнет сверку.
Загрузить все разделы декларации
В ограниченном режиме книга покупок обработана сервисом не будет
Контур ндс что это. Смотреть фото Контур ндс что это. Смотреть картинку Контур ндс что это. Картинка про Контур ндс что это. Фото Контур ндс что этоДля части контрагентов, возможно, понадобится указать электронную
почту для отправки приглашений в сервис.

Превышено количество строк в книге покупок

Доступно по тарифу:
В загружаемом файле:

Составной счет-фактура — это технический прием сервиса НДС+.
Такой счет-фактура объединяет в себе все записи из одного раздела книг,
журналов, которые имеют одинаковый номер, дату и ИНН контрагента.

В составной счет-фактуру попадают записи при переносе вычета по частям
в разные налоговые периоды, корректировке на увеличение или исправление
счета-фактуры, ведении раздельного учета.

Составной счет-фактура позволяет проверить соотношение суммы исчис-
ленного в бюджет НДС и запрашиваемого вычета.

Подробнее о составном счете-фактуре и работе с ним можно узнать здесь

Источник

Будьте уверены в своих контрагентах

Контур.НДС+ интегрирован с сервисом проверки контрагентов Контур.Фокус, в котором собрана информация об организациях и ИП страны из открытых официальных источников.

Почему важно проверять контрагентов?

Налоговые органы пристально следят за обоснованностью выбора поставщиков. Чтобы избежать внимания со стороны ФНС и снизить вероятность выездной налоговой проверки, налогоплательщику следует проявлять должную осмотрительность и оценивать риски сотрудничества с потенциальными партнерами (письмо ФНС РФ от 12.05.2017 № АС-4-2/8872).

НДС+ помогает соблюдать должную осмотрительность

В сервисе есть раздел «Контрагенты», где можно проверить компанию или ИП по базе ЕГРН и через сервис Контур.Фокус. По результатам проверки каждая организация получает цветовой индикатор, который обозначает степень ее благонадежности.

Экспресс-отчет

По клику на «светофор» открывается карточка компании, где, кроме общих сведений о компании (наименование, ИНН, КПП, дата образования и ликвидации, основной вид деятельности), есть ссылка на экспресс-отчет. В нем вы найдете:

Если по совокупности фактов вы понимаете, что поставщик ведет деятельность недобросовестно или с большой долей вероятности является однодневкой, вы можете отказаться от дальнейшего сотрудничества с ним.

Контроль изменений

Важно не только знать состояние контрагента на начало сотрудничества, но и быть уверенным в его надежности в течение всего периода совместной работы. Контур.НДС+ поможет вам всегда быть в курсе актуального состояния контрагентов. Отслеживайте изменения статуса компании или ИП с помощью мониторинга в сервисе, а также получайте информацию о таких изменениях на почту. Это особенно важно, если факты благонадежности меняются на негативные.

Источник

Калькулятор НДС

Что такое НДС

НДС — это косвенный налог, он устанавливается в виде надбавки к стоимости товаров или услуг. Собственник продает товары или услуги с учетом надбавки и затем перечисляет ее государству. Таким образом он является налоговым агентом: передает в бюджет налог, который уплачивают покупатели.

В нашей стране размер НДС — 10% или 18%, ставка зависит от деятельности компании. Сумма налога к уплате равна процентной доле (по соответствующей ставке) от налоговой базы минус налоговые вычеты. Если вы работаете с двумя ставками, то налог вычисляется по каждой из них отдельно, затем показатели суммируются.

Как выделить НДС из суммы

Рассчитайте НДС 10% или 18% бесплатно с помощью нашего онлайн-калькулятора. Чтобы выделить НДС из уплаченной суммы, применяется формула:

Сумма * ставку НДС / (ставка НДС + 100)

Пример 1. Выделим НДС из суммы 56 000 рублей при ставке НДС 10%.

56 000 * 10 / (10 + 100) = 5 090.91 рублей.

Пример 2. Выделим НДС из суммы 246 500 рублей при ставке НДС 18%.

246 500 * 18 / (18 + 100) = 37 601.69 рублей.

Как начислить НДС

Начислить НДС вы также можете на нашем бесплатном калькуляторе или с помощью простой формулы:

Сумма * (ставка НДС + 100) / 100%

Пример. ООО “Крокодил и Ко” изготовляет чемоданы. Цена за штуку без учета НДС — 2000 рублей. Есть заказ на партию 20 штук. Начислим НДС по ставке 18%.

Стоимость всей партии: 20 * 2000 = 40 000 рублей.

Начисляем НДС: 40 000 * (18 + 100) = 47 200 рублей — сумма с НДС.

Вычисляем НДС: 47 200 — 40 000 = 7 200 рублей.

Как пользоваться онлайн-калькулятором

Наш калькулятор позволяет быстро и бесплатно рассчитать НДС, сумму с НДС и без него. Чтобы выделить или начислить НДС, проставьте в левой части калькулятора флажок в нужной графе. Также укажите ставку НДС. Укажите сумму. Калькулятор автоматически покажет в правой части сумму без НДС, сумму самого налога и сумму с НДС.

Калькулятор — это часть онлайн-сервиса Контур.Бухгалтерия. Здесь вы можете легко вести учет, начислять зарплату, автоматически формировать отчетность и отправлять ее через интернет.

Источник

Справочная

Перед сдачей квартального отчета по НДС бизнес на основной системе налогообложения прежде всего интересует, какую часть налога принять к вычету, чтобы ФНС не постучала в дверь с проверкой. О том, какая доля вычетов по НДС безопасна для вашего региона в 2020 году, расскажем далее.

Все бизнесмены, которые ввозят на территорию России товары из-за рубежа, должны уплачивать с их стоимости НДС. Его можно принять к вычету, если собрать подтверждающие документы, заплатить налоги и правильно оформить поступление. Расскажем о порядке возмещения НДС при импорте.

Рассмотрим, что такое заявительный порядок возмещения НДС и какие организации вправе им воспользоваться, а также что представляет собой банковская гарантия и договор поручительства, необходимые для возмещения налога.

Организации и ИП, которые продают товары и услуги, обязаны уплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость, а также сдавать налоговую декларацию. Кроме того, плательщиками НДС являются лица, которые занимаются экспортно-импортными операциями. Для отдельных категорий юрлиц и предпринимателей предусмотрены льготы по НДС. Рассмотрим, кто из хозяйствующих субъектов должен уплачивать налог, а кто имеет право на освобождение от его уплаты.

В процессе работы бухгалтер сталкивается с таким потоком информации, что даже современные автоматизированные средства не гарантируют безошибочной регистрации данных. И иногда приходится исправлять уже оформленные документы, в частности по учету НДС. О том, как корректировать и исправлять счета-фактуры, читайте далее в материале.

В последние годы в порядке исчисления НДС произошла масса изменений, которые усложняют и без того непростые процессы ведения налогового учета и отчетности. Помимо нововведений налогового законодательства, практическую работу налогоплательщикам затрудняет большое количество спорных вопросов по НДС, в частности: «Как учесть авансы полученные при расчете НДС?» Ответ на этот вопрос читайте далее.

Компании и ИП, работающие на общем налоговом режиме, вправе возместить из бюджета часть уплаченного НДС. Для этого нужно следовать прописанным в Налоговом кодексе правилам.

Прежде чем обращаться в техподдержку, посмотрите этот раздел. Возможно, мы уже ответили на ваш вопрос о сервисе Контур.НДС+. Здесь то, о чем чаще всего спрашивают наши пользователи.

Продавец (исполнитель), получивший предоплату от покупателя (заказчика), должен начислить НДС. Сделать это следует в день получения аванса. Дело в том, что получение оплаты или частичной оплаты признается моментом определения налоговой базы по НДС.

Компания может получить вычет при получении «отгрузочного» счета-фактуры. К таким выводам пришли чиновники (письма Минфина России от 22.11.2011 № 03-07-11/321, ФНС России от 20.08.2009 № 3-1-11/651).

Организация может возместить НДС из бюджета, если по итогам налогового периода (квартала) сумма налога, принятая к вычету, превысила исчисленную сумму НДС (п. 2 ст. 173 НК РФ). Обычно возмещение налога происходит в общем порядке (ст. 176 НК РФ).

Декларацию по НДС можно представить только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора ЭДО (новая редакция п. 5 ст. 174 НК РФ, утвержденная Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ). В противном случае будет считаться, что компания не представила отчет.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *